1.建立和优化内部成本费用分摊的规则和机制。
2.深入了解公司的业务,开展财务滚动预测和分析。
3.搭建财务模型,对公司整体、项目和渠道进行测算。
4.负责财务分析相关报告及报表的输出,设计相应的分析模板。
5.负责管理会计相关基础数据的维护。
1、独立带队完成各类型的审计项目;
2、负责管理代理记账部门的账务审查、指导以及人员管理;
3、负责审前调查、审计项目计划编制、审计项目实施、审计资料复核、审计报告出具;
4、审计底稿的审核与签字;
5、指导安排审计部门员工开展业务工作等;
1、依据公司规定和风控流程,按计划完成工作目标和工作计划;
2、负责中大型企业的税务顾问、税收筹划类项目;
3、独立带队完成相关财税项目工作;
4、负责团队的日常管理工作及团队员工的管理、指导、培训及评估;
5、公司领导安排的其它工作。
1.公司月度、季度和年度的财务报告分析;
2.负责账务、财务报告、日常会计的管理工作;
3.组织财产清查,盘点和核实货币资金、存货与固定资产;
4.审核各项资金支出,确保资金安全;
5.负责税收筹划、规避税务风险;
6.负责公司的财务预算工作;
7.负责外部审计公司的审计业务;
8.负责财务信息化管理。
1、从事会计基础性课程、实操课程及会计职称课程的备课、教学工作;
2、负责任教班级的教务管理及学习管理工作;
3、参与教研活动及配合教学中心进行教学模式及教辅资料的研发工作;
4、配合校区招生及对任教学员进行二次报读转化;
5、保证教学质量,保障教学服务,配合校区运营。
(1)协助财务经理处理核算模块的日常工作;
(2)处理地产公司部分会计核算,正确、及时、完整地进行账务处理,及时提供准确的会计核算资料;
(3)负责集团财务板块的合并报表工作;
(4)负责复核财务收支,对资金收付和费用报销办理复核手续;
(5)负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用水平;
(7)协助财务总监制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
(8)协助部门经理开展财务部与内外的沟通与协调工作。
1、负责税务审计及报表审计项目的组织和具体实施;
2、参与或独立承担财税服务独立项目或顾问项目的组织和具体实施;
3、参与财税业务重点客户的洽谈与项目组织实施;
4、根据公司安排开展内部账务质量审核及实务指导;
5、根据公司安排参与内部技能提升培训;
6、根据公司安排进行财财税专题研究与分析;
7、公司安排的其他财税相关工作。
1、审核费用,对核进出单据的合法性及合理性进行审核并确认;
2、采购申请审核及采购台账登记工作;
3、原始凭证录入及核对工作;
4、公司产品销售记账、核对、审核。
5、负责公司每月的财务报表以及年报表
6、主动做好部门内务工作,完成上级领导安排的其他工作。
1.负责组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析及考核,确保公司利润指标的完成;
2.负责餐饮各业态的财务管理工作,定期分析各业态经营数据,提供财务分析报告及合理化建议;
3.负责餐饮各业态会计核算和账务处理工作,编制、汇总相关财务报告;
4.对公司税收进行合理的税务筹划,降低企业运营成本;
5.负责监控各部门的日常经营及费用管理,对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案;
1、督导集团下属公司财务日常管理和会计核算工作,监督集团下属公司财务计划、财务预算的执行情况;
2、督促集团下属公司按集团要求上报财务会计报告,对会计信息的及时性和真实性承担管理责任;
3、督促集团下属公司贯彻执行国家财经政策、会计法规和集团公司制定的各项财务管理制度,定期或不定;
4、期对集团下属公司执行情况进行检查;
5、负责对各项目会计工作进行监督、检查、修正;
6、负责集团公司财务报表合并,对集团公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导决策提供依据;
7、对各项目成本费用数据进行归集汇总上报;
8、负责资金计划支会的安排及统计;
9、完成公司或上级交办的其他工作。
1,主持项目前期风险调研,汇报调研结果;
2,制定审计计划,编制审计方案;
3,组织、带领团队完成审计任务,做好分工配合、业务指导、工作检查和沟通协调工作;
4,编制审计报告,对内接受三级审核,对外做好委托方和相关部门的沟通汇报工作
5,档案底稿的整理、审核和归档;
6,合同和收入的催收,团队成员分配,奖惩考核。
1、已通过部分注册会计师考试科目
2、精通财务会计审计等相关知识和政策法规;
3、具备良好的文字表达能力和团队组织能力;
4、较强的计划,协调,组织,监督能力;
1、按时组织完成代账客户会计核算、税务变更及注销、纳税申报、汇算清缴、会计资料归档等日常工作;
2、能高效的带领团队开展会计代账业务,及时检讨并梳理会计核算、涉税业务处理流程并提出相应改善意见;
3、依据公司费用管理规定,合理控制费用支出;
4、定期检查客户财税政策法规执行情况,及时发现并解决存在的问题,防范税务风险;
5、配合应对税务稽查及对外部审计工作,提供所需会计资料。
6、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练。
1、能独立完成本部门较大型的业务项目(有公安经侦和银行审计相关经验者优先);
2、负责对承担项目审计(评估)计划的撰写,能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险;
3、负责审计项目的审计质量,及时反映审计中出现的业务问题;
4、负责所主审项目审计报告及时上报部门经理审核,关注部门经理、总审计师审核,及时回复部门经理、总审计师的审核意见;
5、与被审计单位协调处理有关业务问题;
6、完成部门经理交办的其他工作。
职责:
负责司月度、年度预算、经营分析报告的编制工作;
负责资金日常管理,保障公司资金的支付安全、规范;
负责日常税务管理和筹划,按时保质完成税务申报;
负责各类应付款、报销款等审核;
对公司资产进行核算和评估;
负责与银行、税务等部门的对外联络;
负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
负责开具各项票据;
任职要求:
1 本科以上学历,会计、财务专业等相关专业;
2 具有2年以上财务工作经验;
3 熟练使用Office办公软件能熟练运用EXCEL;
4 有良好的中英双语的书面和口头语言表达能力和沟通能力;
5 责任心强、有原则,能承受一定工作压力;
6 持有会计从业资格证书;
职责:
1、编制审计计划书并负责实施;
2、协助外部审计机构对本公司进行的审计,向财务及各相关部门提供有关政策法规咨询;
3、对各职能部门和子公司绩效考核结果的审计;
4、对公司中高级管理人员的离任审计工作;
5、公司总经理临时交办的其他任务。
任职要求:
1、大学专科以上学历,财务或审计专业;
2、2年以上从事财务或审计工作经验;
3、通晓财务处理业务,掌握财政法规和审计业务技能;
4、具备基本计算机应用知识和工作协调能力;
职责:
1、组织实施大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作;
2、独立承担中型项目的审计现场负责人的工作;
3、对所属审计人员能够进行有效的管理、协调、督导和培训;
4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现问题;
5、保持与客户良好的沟通,维护客户关系。
任职要求:
1、 具有中国注册会计师执业资格,或已通过CPA全科考试;
2、 身体健康,热爱审计事业,具有良好的团队合作精神,持续学习能力强,对工作认真负责;
3、 有证券资格会计师事务所工作经验者优先录用。
4、 吃苦耐劳,能够适应经常性出差。
岗位职责:
1、带领审计团队为客户提供高质的审计服务;
2、拟定审计方案,起草审计报告等审计文书;
3、定期与客户会面,了解客户业务的发展、探讨客户面临的问题和进行审计汇报;
4、向审计团队成员提供引导及建议, 以及定期向合伙人汇报。
任职要求:
1、拥有注册会计师执业资格,具有国内大型会计师事务所三年以上项目及团队管理经验;
2、具有扎实的审计技能3、具有较强的协调沟通能力;具有良好的客户服务意识;
4、年龄不超过40岁者优先。
1、严格审核和控制公司各项成本费用的支出,进行成本核算、费用管理、费用分析,努力节约开支,不断降低费用成本,并定期编制费用分析报表;
2、协助各部门进行费用经济核算,并分解下达费用、计划指标。每月及时分析费用与预算差异,进行有关费用预算调整工作;
3、评估成本费用方案,及时改进成本费用核算方法。
4、需进行多维度业务和财务指标的核算,费用投入产出效率核算;