财务室岗位职责(通用5篇)

财务室岗位职责(精选5篇)

财务室岗位职责 篇1

1负责每月按时准确计算物业服务中心各项收入,编制《收费通知单》,打印月《营业收入汇总表》经物业服务中心主任签字确认后再打印出《收费通知单》;

2、负责按时将审核无误的《收费通知单》送交住户、托收清单送交银行托收并收取款项;

3、负责清理未按时交款或未托收成功的住户和款项,并打出《催款通知单》送往住户或送交托收银行提请再次托收;

4、负责月末清理、核对收款及应收未收款情况,编制《应收未收款》明细表;

5、负责票据的及时领取、登记、发放、存根回收和合理管理、使用;

6、及时取回有关费用单据和银行对帐单;

7、负责物业服务中心固定资产、低值易耗品的登记;

8、完成物业服务中心领导交办的其他工作。

财务室岗位职责 篇2

1 发票的购买, 开具及保管。

2 按时归集,整理、审核企业记账原始单据凭证。

3 凭证的编制和登帐,做好经营所需各项税、费的核算计提工作。

4 按时准确编制企业经营相关财务报表、记账凭证并完成国地税申报及社保申报。

5 完成企业所得税年度汇算清缴工作。

6 办理会计事务及领导交办的其他工作。

财务室岗位职责 篇3

(一)财务室科长(主办会计)职责

1、健全完善各项财务管理制度,使会计工作逐步实现制度化、规范化。

2、负责财务计划和管理,制定财务纪律,定期进行财务结算和检查。

3、认真审核原始凭证、报销凭证,保证会计资料的合法性、真实性、准确性。

4、按照会计制度规定进行财务处理,认真编制记帐凭证,及时准确进行帐薄登记,做到内容完整、关系对应、数字准确,帐帐相符。

5、负责各种税务统计汇缴工作,做到按章纳税。

6、负责财务报表。根据会计帐薄记录和其它资料报表,做到数字真实、内容完整、报送及时,并经主管领导审阅。

7、及时向领导提供真实可靠的会计数据,为领导做好参谋。

8、负责集团的发票管理工作。

9、经常与上级财务、审计部门联系,接受指导和监督。

10、加强税务知识的学习,为合理避税提供可操作性方案。

11、完成领导交代的其他临时性任务。

(二)会计职责

1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

2、负责会计档案的装订存档工作。月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。

3、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

4、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

5、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

6、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

7、完成领导交代的其他临时性任务。

(三)出纳职责

1、负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2、严格按照财务制度和厂部制定的`现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5、办理与其他企业、单位汇款业务时要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

6、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

7、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8、杜绝白条抵库,发现问题及时汇报。

9、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

10、完成领导交代的其他临时性任务。

财务室岗位职责 篇4

1、负责两个生产课内员工计件工资录入及进行核算汇总,制作计件工资日数据及生产课计件工资报表

2、负责两生产课的内部应收及应付核对,出具内部应收报表,应付报表、采购明细表、维护ERP系统数据,编制总账凭证,制作损益表,内部生产报价、报价单录入以及内部生产订单审核

财务室岗位职责 篇5

1、客户信用政策审批;

2、外销客户对账;

3、金蝶系统应收模块和发出商品模块入账;

4、应收账款帐龄分析及跟进;

5、审核财务助理工作及其他事宜。

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