1、负责完成采购目标和计划,协助经理做好采购流程的控制;
2.分析供应商市场信息,及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道
3、负责采购合同的拟定、执行及跟进,采购物品交货期的跟踪及控制;
4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进;
5、处理退换货及一般赔偿事宜,协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题
6、整理和登记采购合同及各类文件,记录到货时间;
7、保管采购记录、购货合同、供应商信息,根据各部门的需要提供相关信息;
8、完成上级交给的其它事务性工作。
1、项目前后期询价、报价 、议价 ,以及采购成本的控制;
2、供应商开发与评估,供应商维护;
3、与供应商往来账款的核对;
5、协调并处理各相关部门之间的问题;
6、及时跟踪物流信息;
1、负责供应商的开发和管理,建立可靠、稳固和高效的供货渠道;
2、保证物料的质量、成本与供应周期满足各部门的需求;
3、负责或组织完成公司各类需求物资的采购工作,保证物资供应;
4、负责公司采购所需的市场信息的查询和整理;
5、参与制订和优化与采购工作相关的流程、规范和制度。
岗位职责:
1、负责公司设备五金配件的采购;
2、新供应商开发,采购单价的谈判,订单下达,货物跟进和采购对账;
2、采购异常工作的处理跟进,采购成本控制。
经验要求:
1、两年以上五金采购的工资经验,有包装印刷行业经验优先;
2、熟悉采购工作全套操作流程,良好的沟通谈判能力和成本控制能力;
3、积极上进,认真主动、有良好的团结合作精神和职业道德。
4、优秀应届毕业生亦可。
1.掌握酒店各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况,熟悉各种物资的采购计划。
2.严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,经研究后方可实施。
3.采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样品、信息,供经营部门参考。
4.经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购。积极组织适销对路的货源,防止盲目进货。尽量避免积压商品,提高资金周转率。经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划、有步骤地安排好各项事务。
5.严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息,积极争取订购货源,按“畅销多进、滞销不进”的原贝IJ,保证货源充足。
6.各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作。
7.严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿、受贿,在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收,报账要及时,不得随意拖账挂账。
8.努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉,不谋私利。
9.严格遵守酒店的各项规章制度,服从上级领导的分工安排。
1、根据生产计划,负责对采购订单的下达及进度跟催;
2、负责包材打样及生产的监控,及时跟进,确保按时保质交货;
3、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;
4、负责各类采购报表的数据汇总及报表呈现;
5、负责采购账目核对,发票的整理/核对及应付款的暂估/提请;
6、负责供应商开发和管理,建立和维护供应商资料库;
7、完成上级交办的其他任务。
一、在业务经理的直接领导下进行工作,向经理负责;
二、建立完整的进货渠道,根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件,对每种材料建立12个供货点,以求供货平衡;
三、建立材料供货合同台帐,严格履行合同,遵守合同法,明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;
四、建立清购材料台帐,根据项目工程部提供的材料清单,分明类别,逐项登记;
五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息,反馈给信息员,并随时与供应商协商调整材料供应价格;
六、各种材料采购前必须货比三家,在保证质量的前提下真正做到价廉物美;
七、建立进货台帐,对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐,注明进货厂商家、地址、价格、数量等;八、对大重物资的采购,需要变更原定点单位,或价格有大的浮动情况下,必须向主管经理请示汇报;
九、进库前材料验收发现质量问题,采购员应在当天负责处理,最迟不得超过三天。由于退货发生的费用,由采购员负责向供货厂商索赔;十、各种材料在使用过程中,发现质量问题,采购员必须跟供货厂商交涉,协商赔偿事宜;
材料采购员 千里马 深圳千里马装饰集团有限公司,千里马,千里马工程,千里提供采购报告,材料员应对所采购的材料质量负责,并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。
4、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态,采购材料应货比三家、价比三处,购回的材料应物美价廉.
5、拥有严苛的成本意识,在保证材料质量和施工质量的前提下实行节约,反对一切形式的浪费,想尽一切办法降低成本,以满足在日渐激烈的竞争中客户和开发商对成本越来越高的要求。要拥有在保证材料和施工质量前提下的想尽一切办法打造出成本意识。
6、按照公司有关部门,如项目部提供的材料计划单、在在规定时间内及时租赁和归还,租赁和归还单据必须当日由项目经理或主管领导签字方可结算,做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查,督促整理归堆,杜绝材料浪费。
7、每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交主管人员或项目经理审批、材料科长复核,交于会计处挂账。
8、必须服从上级主管或项目经理的安排,服从材料监督部门的监督,配合好各施工班组及保管员的工作。
9、做好材料成本核算工作,核算预算量与实际用量的差额,核算预算价与实际价的差额,核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、三年及以上建筑、装饰材料采购相关工作经验;
4、善良,正直等纯良的人品,优良的职业道德,将职业生涯规划置于人生的重要位置且愿意孜孜以求的人。
5、计算机操作熟练,普通话标准,有良好的沟通能力,可以接受全国范围内出差 。
1、新品引进;
2、根据公司采购供应计划,编制常用药品、医院临时采购计划,协助采购部经理组织产品采购供应;
3、参与对供应商的.谈判,拟订采购供应合同并在授权范围内的合同签订,负责供应合同的履行和产品采购供应实施;
4、负责采购询价、比价、议价
5、及时协调解决采购商品、门店销售、客户服务过程中所产生的供货及质量问题。
岗位描述:
1、遵循公司和部门的指导/程序,收集原材料,准备材料文件。识别农产品供应商并与供应商建立业务关系,管理供应商,跟踪和解决质量问题(a级和b级)。评估供应商的质量,与供应商合作,提高对公司的服务。
2、农产品原料的报价/合同条款谈判,完成合同审批流程。参加国家或地方项目和会议。从全球/地区项目分享采购经验。
3、农产品原料成本分析,市场趋势监测,提供市场信息和/或建议的材料类别。支持产品开发。
4、寻找采购流程的改善点,发起和跟进改善项目。
5、完成月度报告。供应商文件,材料,和合同。管理供应商档案(资质/评估/跟踪和改进等)
6、其他需要完成的农产品采购事项。
岗位要求:
1、3年以上食品行业农产品原料采购相关经验
2、本科以上学历,农学、农业工程等相关专业
3、熟练的'英文沟通、读写能力
4、熟悉农产品原料信息和供应链网络建立
5、良好的跨部门沟通和解决问题能力
1.负责公司采购工作:包括询\比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作。
2.采购订单的跟进与验收工作。
3.熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。负责检查购进物资是否符合质量要求。
4.积极与各部门进行沟通,及时了解需求情况,较好的控制成本,创造公司最大利润。
5.协助经理做好安排的其它工作。
1) 负责工程类采购管理工作,按时按质完成采购招标、商务谈判、合同签订等工作;
2) 负责项目类物资采购工作,协助项目采购经理完成对于项目物资的采购进度管控;
3) 协同集团采购中心、工程部门进行供应商认证,建立合格供应商目录;
4) 根据需求进行供应商开发、价格谈判、供应商管理,并能够独立开发供应商;
5) 负责供应商关系维护(含维护、考核及管理);
6) 充分了解供应市场行情,做出最优化的采购策略,正确选择并有效管理供应商的价格、交期、服务及质量。
岗位职责:
1、了解行业动态,清晰市场变化、降低采购成本
2、执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程;
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
3、执行并完善成本降低及控制方案;
任职要求:
1、大专及以上学历,国际贸易相关专业优先
2、1年以上具备外贸五金手工具采购工作经验者的!
3、了解进出口业务流程,熟悉外贸进出口业务环节;以及外贸进出口业务环节。
4、具备较好的沟通、协调及执行能力,工作踏实认真、应对快捷敏锐,责任心强。能适应出差。能承受工作压力。
1、完成公司产品(服饰、家居用品、3C电子等)采购工作;
2、负责采购成本优化(询价、比价、议价)
3、确保产品准确入库以及处理到货异常订单;
4、维护供应商关系,开发新的供应商;
1、负责玻璃瓶外发加工采购合同的下单、跟单;
2、根据客户订单要求,安排供应商打样、确认最后的签样;
3、熟悉玻璃瓶后加工工艺【抛光/喷涂/丝印/高温丝印/烫金银/电镀】,对采购订单的要求和交期进行掌控,确保生产顺利进行;
4、对每日应到物料及时跟进与确认,做好物料账目记录和核查,协助来货的质检,对出现来料异常等问题及时与供应商协商;
5、严格执行采购订单的交货日期和交货要求,把关采购质量、数量、成本;
6、月底与供应商对账,完成清款工作;
7、定期配合仓库对采购物料进行盘点;
8、做好外发物料在外厂仓库之间中转的出库和入货单据录入工作;
9、上级安排的其他临时性工作。
岗位职责:
1、负责编制部门内岗位职责说明书及部门内的年度工作目标;
2、定期对部门工作完成情况进行回顾,对完成和未完成的原因进行分析,并协助下属做出整改方案并实施;
3、组织、指导并确认各仓的采购计划及各仓间的调拨计划,控制采购计划量,防止积压库存,增加库存周转率;
4、组织、督促和指导、确认各进口商品、畅销商品根据季节性变化或淡旺季的需求制定的fcst,以确保公司各商品的`及时供应;
5、组织、指导对各仓每月中和月末发出的《效期排查统计表》的排查,确保无因效期问题而产生的报废;
任职要求:
1、大专以上学历,采购、统计等相关专业;
2、三年以上快速消费品相关岗位工作经验;
3、良好的沟通协调能力和团队协作能力,有责任心,性格开朗、数字概念强,有一定的抗压力。
岗位职责:
1.负责健康器械的采购工作;
2.负责新产品引进工作,定点零售药品的引进;
3.负责应付款的.审查工作,提供采购费用报告;
4、规范、协调采购政策,确保公司利益。
任职资格:
1.大专及以上学历,医药类相关专业,有医药零售行业经验;
2.年以上采购管理工作经验,有大型连锁药店相关采购领域工作经历者优先;
3.熟悉采购流程,熟悉采购相关质量管理体系;
4.良好采购谈判能力和协调能力,团队精神强;
5.品德优良、忠实可靠、责任心强,具有较强韧性。
1、采购员必须遵守国家法律法规和采购制度,不得违法采购腐败霉变食物,严格杜绝“回扣”的违法行为。
2、大宗物品实行“集体采购”。采购过程中货比三家,低价优质,降低成本,树立服务学生的理念,自觉接受监督。
3、采购员根据各食堂的需要及时采购。所购物资必需交食堂保管员过秤验收入库,并填写入库单,发票交食堂保管员签收,出纳凭据付款(票据要求字迹清楚)。
4、采购员必须坚持原则,不照顾关系购进低质高价的物品。
5、加强对现金和票据的管理,丢失责任自负。
6、票据每三天按独立核算食堂归类结帐一次,合同账目在次月5号结清。
7、需购进批量物资,提前三天报告中心,确保资金周转到位。
8、努力学习,提高自身的业务水平,不断改进工作,树立服务于学生的思想,力争作的践行者。
9、完成领导交给的其它工作
负责金属原材料产品的采购计划管理或者具体采购实施工作,包括与客户沟通、订单下达、合同签订、过程跟踪、结算确认、产品质量问题处理、供方管理、产品选用研究等工作。
岗位职责
1、负责业务合同及协议条款核对,完成采购合同的签订及订单的制作;
2、负责业务合同及协议归档以及台账管理;
3、负责采购合同、协议的录入与上传,按合同、协议编号、地区分类整理存档;
4、负责进行采购员授权申请,并在系统内完成品种绑定;
5、负责招投标项目的执行;
6、负责办理退换货相关事宜。
任职资格
熟悉药学知识、器械相关知识,具备一定药品、医疗器械领域工作经验。了解财务、市场等相关知识。大学本科及以上学历,具备较强的沟通能力,工作积极主动,责任心强具备良好的团队协作能力。
一、需求物资申请审批流程
1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字,报公司分管核准后提交采购部安排采购。
2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购,回厂后及时补办申购手续。
3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。
二、采购员询报价制度
1、采购物资价格在50元下时,最少询价两家以上。
2、采购物资价格在50元以上时,最少询价三家以上。
3、采购员填写询价单,并在财务报销时一同附在报销单据上。
4、采购员必须建立供应商台帐,对供应商进行必要的登记,以便日后的查询及管理。
三、验收入库
1、所有物资采购后经检验员检验合格,仓管清点数量无误并签字后才能入库。
2、采购物资必须办理入库后才可领用。
3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。
四、相关单据的管理
1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。
2、食堂采购要填写日采购明细单。
3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅,注明供应商地址,带公章及有效联系电话,食堂采购单上要注明卖家的联系电话。
五、财务审核及监管
1、采购借款应于完成采购当天还款报销,超过两天以上的不予以报销,未结清前一次借款的不得给予新的借款。
2、财务部负责对报销单据进行审核,不符要求的不予以报销。
3、财务部承担采购价格的审计职责,负责对采购价格的审查审核,每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%,具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。
一、按生产计划要求到公司规定的供应商处采购。
二、做好供应商的付款申请。
三、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购,不得搞计划外的'盲目采购。
四、搞好调查研究,掌握市场信息。
五、热爱本职工作,忠于职守,按时完成采购任务,树立为生产,工作服务的观点。
1、要有良好的'道德修养、谈判能力。文字语言表达能力,核算、法律知识。
2、认真贯彻执行公司采购管理规定,努力提高自身采购业务水平,按质按量完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货比三家选择物美价廉的物资材料,完成下达的降低采购成本的责任指标。
3、负责与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠,退货等事项。
4、严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均附有质保书及相关资料,并当场检验,协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5、负责办理物料验收,运输入库,清点交接等手续。
6、负责采购物资原始发票,收料凭证,质检证明及付款结算单据等,整理登记入帐工作,所提供的票据要清楚不得随意涂改。进行统计和核查,发现问题及时上报。
7、具体了解,收集资料和市场的供求状况,价格走向及消耗定额等信息,提出改进采购建议。
8、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查,发现不符时找出原因并上报,直至原因清楚。
9、做到以公司利益为重,不索取回扣。馈赠钱物及时主动上缴公司,严格遵守国家法律和公司关于廉洁采购的规定。
10、完成后勤部临时交办的其他工作任务。
1、负责二手数码相机/镜头的采购回收
2、负责回收二手数码相机/镜头的基本功能检测、初步成色判定、外观基本维护焕新;
3、负责按照公司规定的回收商品的采购、入库流程执行回收流程;
4、负责拓展既定回收渠道或方式以外的更多回收通路;
1、完成供应商的开发,执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程;
2、负责NC的采购数据的录入、定期维护等工作;
3、定期通过各类表格进行采购分析,数据汇总等。
1、在部门主管的直接领导下,严格按照公司规定的报价原则进行对外报价;
2、负责产品的询价、比价,评定并选择合格供应商,并进行洽谈协商,并进行采购性价比较高的产品,节约并控制采购成本;
3、审核采购合同条款,与供应商协商一致并签订采购合同;
4、编制采购计划、产品进场进场计划、合同订货申请及明细等相关文件并进行归档;
5、按照合同规定提供相应金额的发票和货物验收单,无疑义后支付货款;定期与供应商及我司财务部门核对材料账目;
6、完成上级领导交办的其他任务;
7、具有消防采购经验。
一、目的
为了明确本企业企业负责人岗位职责结合本企业经营实际制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司的企业负责人岗位职责的管理。
三、职责
法定代表人负责本制度的贯彻执行。
四、内容
㈠、贯彻执行国家有关医疗器械监督管理的法律、法规及规章等有关政策的规定,全面负
责公司的企业管理工作,确保医疗器械的质量。 ㈡、负责签署起草或修订公司各项质量管理制度及签署颁发后负责组织实施并指导督促执
行。
: ㈢、负责向各相关方承诺
以顾客为中心,履行职责,领导到位,身体力行,全员参与,不采购不合格品,不交
付不合格品,对顾客提出的质量问题,及时排查解决。
㈣、企业负责人通过以下活动,以证实履行承诺:
在了解顾客、法律法规要求的基础上,利用各种沟通方式向公司全体员工传达满足顾客a)要求和法律法规的重要性,使其理解并在工作中得以体现;
b)结合公司的宗旨,制定、批准、发布质量方针;
依据质量方针和公司实际情况,制定质量目标;c))主持管理评审,促进质量管理体系持续改进,确保其适宜、充分、有效;d)确保资源的获得。e ㈤、以顾客为关注焦点:
公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望,并争取超
越这些需求和期望。企业负责人确保:以增强顾客满意为目的,识别、确定和满足顾客的
要求。
企业负责人在实施质量管理,进行质量策划,制定质量方针、质量目标等活动中以增加a)顾客满意为目的;
通过市场调研、预测和执行,确定顾客要求和期望;b)同时注意顾客产品质量形成过程中管理要求,将顾客要求和期望转化为具体的质量要求,c)包括信息方面的要求;
)在组织内部充分沟通,使有关人员了解顾客的要求,并为实现顾客要求作出努力;d)收集顾客信息,并利用信息实施改进;e)企业负责人亲自参与对特定顾客要求的确定。f
质量负责人岗位职责
一、目的
为了明确本企业质量管理员岗位职责结合本企业经营实际制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司的质量管理员岗位职责的管理。
三、职责
质量部负责本制度的贯彻执行。
四、内容
(一)组织制订质量管理制度,指导、监督制度的执行,并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进;
(二)负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定,实施动态管理;
(三)督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规规章及本规范;
(四)负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核;(五)负责不合格医疗器械的确认,对不合格医疗器械的处理过程实施监督;
(六)负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告;
(七)组织验证、校准相关设施设备;
(八)组织医疗器械不良事件的收集与报告;
(九)负责医疗器械召回的管理;
(十)组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核;
(十一)组织或者协助开展质量管理培训;
(十二)其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。
岗位职责:
1、工厂非日常五金采购询价、核价、合同签订、异常处理、付款等
2、日常重要物料年度价格洽谈,合同条款洽谈等
3、五金库存管控
4、工程辅助物料采购
5、供应商开发及月、年度考核
任职资格:
1.熟悉 EXCEL WORD POWERPOINT ,
2.供应链管理 优先,可独立分析数据并给予项目性指引 议价沟通能力,能大胆议价、谨慎核算 逻辑思维判定,能独立分析数据并总结,
3.五官端正,仪容仪表整洁大方。
1、对各供应商的评估及审核,以保证供应商的优良性。
2、与供应商的比价、议价谈判工作。
3、及时跟踪掌握市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。
5、采购计划编排、订购及交期控制。
6、负责考察网上供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,并汇报采购经理,配合采购经理对其进行评估、 审查。
7、进料品质和数量异常的处理,与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调
8、对采购产品进行有效管理,整理供应商信息,逐步形成供应商体系;
9、良好的团队合作精神。
1、协助建立和维护供应商体系,保证良好的供货渠道和质量,以满足业务发展需求;
2、协助进行公司主辅材供应商谈判、供应链管理工作;
3、根据公司需求及时向供应商下单,并确保供货周期以满足工程需求;
4、通过与工厂沟通和现场考察判断工厂真实情况、意愿、实力。
5、建立及完善材料库,完成各品牌材料的搜索、询价、整理,结合市场情况及时调整;
6、与各大建材市场建立联系,分析和选择最优供货源。
岗位职责:
1、按照面料申购单和采购要求及时下达订单,并对面料供应商的生产进度进行控管,以确保质量和交期;
2、比价采购,控制面料的采购成本;
3、及时处理并解决面料的质量问题及索赔工作;
4、负责与面料供应商来往的对帐工作并及时填写付款申报主管审批;
5、负责收集各季面料信息,以提供公司参考的依据;
6、辅助设计师面料开发和调样工作,并建立样品原始封样档案资料。
职位要求:
1、熟悉各种面料开发流程,对业务谈判有一定魄力,具有丰富的供应商的采购渠道的资源;
2、熟悉面料常规性能
3、3年以上品牌女装面料采购工作经验
4、工作认真负责,仔细,反映灵敏,责任心强,有良好的职业道德和较强的执行力
1、协助采购经理开展日常工作,根据销售人员的请购单安排采购计划;
2、协助采购经理负责产品原材料、销售成品及库存产品的采购工作;
3、协助采购经理与供应商洽谈价格、付款方式、交货日期、费用支付等;
4、协助采购经理进行采购进度的追踪,严密跟踪采购单的进展情况,及时与供应商进行沟通,确保产品及时采购到位,保证销售环节及生产环节的顺利进行;
5、请购单、入库单、订购单与合同的登记及档案管理;
6、根据相关的采购数据编制部门的月报,季报,年报
岗位职责:
1.流行趋势及市场行情分析及共享;
2.做好资源沟通及管理,维护与资源良好合作关系;
3.落实和完成面辅料开发任务;
4.落实和完成面辅料采购任务;
5.上级领导安排的其他工作。
任职资格:
1.大专及以上学历,纺织类相关专业;
2.熟悉市场主要小精品女装品牌的市场定位、风格、品质要求;
3.熟悉各类面料组织结构及生产工艺,具备成本核算及成本控制知识;
4.3年以上相关的面料开发及采购管理经验;
5.能适应短期出差的需求。
1、要求采购人员必须政治立场坚定、坚持四项基本原则,廉洁奉公、办事公道、品德高尚、诚信守法。
2、能够充分、正确理解并认真贯彻执行集团公司及商场的政策、方针以及规定,能够严格执行相关的管理制度。
3、能够坚持清正廉洁,以集团公司及商厦利益为先,严格遵守财务制度、不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动;注意维护商厦的礼仪、利益和声誉,不谋私利,克己奉公。馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。
4、能够认真贯彻执行合同法,严格审核合同款项,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。订购业务,必须上报主管经理或商厦主管领导,研究后方可实施。
5、能够对市场调研,熟悉市场行情,精确把握市场动向,提供符合商厦要求的供应商名单,建立合格供方档案。
6、能够熟悉、精通所管商品的技术参数,规格型号,市场状况,市场价格,市场来源,进货渠道,价格动向及走势,填写相关表格、提交采购分析和总结报告,给商场的采购调整和结构分析提供参考意见。
7、能够及时准确的同业务人员、技术人员、供应商沟通,把握、研判所管商品的市场供应情况、质量状况,能够及时准确的了解所需单位的计划及资金状况和成本控制情况,合理安排商品的供货时间、付款及账期。
8、急用的物品要优先采购,要做到按计划采购,认真核实所需商品的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,主动与请购人员联系,核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等,避免差错,按需进货,及时采购保证按时到货。
9、采购商品应严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收,根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,根据“畅销多进、滞销不进”的原则,保证商品货源充足。积极开拓货源市场,坚持“货比三家,比质比价,择优选购”的采购原则,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品的流入。按“谁经手谁负责”的原则,要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责,要尽可能多渠道采购,降低采购成本,提高采购质量。
10、填写好相关单据、票据;做好档案归类整理工作。
11、与仓管员经常沟通,了解商品销售情况,以销定购,了解库存情况,对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”,有计划、有步骤地安排好日常工作。防止商品积压,做好商品销售的周期性计划工作。每天要对申购的商品进行跟踪清查,首先要完成的是重要且紧急的商品请购,以此类推。
12、努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼。
13、购进商品要做到单据(发票)随货同行,坚持“凭单采购”的原则,购进的一切商品要及时通知请购人员或要货负责人,按规定办理验收入库、清点手续。共同把好质量、数量关交仓管员验收与交接,报账手续要及时清晰,不得随意拖账挂账。
1、按照公司的要求,制定所负责品类供应商和产品采购计划,收集行业信息及供应商信息,为公司积累行业和供应商信息资源;
2、负责公司产品的采购任务,按照要求进货,补货以及产品到货的'跟催、协调;
3、负责产品上架拣选审核工作,确保产品竞争力;
4、优化产品结构,优化供应链,保证产品前端竞争力;
5、积极配合做好供应商采购结算对账确认工作。