高级审计员岗位职责(通用31篇)

高级审计员岗位职责(精选31篇)

高级审计员岗位职责 篇1

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;

10.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

高级审计员岗位职责 篇2

1、能够独立操作完成科目常规审计,现场自行解决简单问题,在指导下处理部分特殊、疑难事项。

2、能够独立进行小型、简单常规项目审计,包括所有的报告、标准表格。

3、能够对审计员进行适当正确的指导。

高级审计员岗位职责 篇3

1.对机构的计算机化系统/研究/设施和供应商进行检查/审核,维护审核文件及其他质量保证文件;

2.审核研究方案和最终报告及其修订,为GLP试验的最终报告准备QAU声明;

3.审查机构SOP是否符合GLP法规的规定;

4.不定期对机构进行质量检查;

5.发现问题及时向部门主管汇报,服从以及配合QA部门主管的工作安排。

高级审计员岗位职责 篇4

1. 全面了解公司的组织架构、关键部门的工作职责、公司运营模式等情况;

2.对公司整体层面及各个业务和日常经营管理过程中已有的控制流程,跟踪其执行况及控制的风险点等进行评估,持续优化;

3.设计适用于本企业的内部控制评价底稿与评价报告,确定具体的工作内容和披露格式;

4.不定期组织关键岗位人员进行内部控制培训与座谈,及时反馈实际工作中存在的控制缺陷,增强风险意识;

5.对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施执行评估和审计程序,形成审计工作底稿;

6.对评价中认定的内部控制缺陷与相关部门沟通采取应对措施实施整改工作,就整改工作的效果及新的内部控制运行有效性进行反馈和跟踪检查。

高级审计员岗位职责 篇5

1、负责促销费用相关流程制度及体系的搭建;

2、负责大区促销费用年度预算;

3、促销费用月度方案管理

4、促销费用授权管理

5、促销费用核算管理

6、促销费用查核及分析

高级审计员岗位职责 篇6

1. 协助项目组完成各类项目的审计;

2. 承担中型项目的审计工作,包括报告编写及复核初级员工的工作底稿;

3. 主动发现客户公司审计风险点;

4. 对审计助理人员进行有效的指导和培训;

高级审计员岗位职责 篇7

1、独立拟订审计计划方案,负责中小型项目审计现场工作;

2、编制试算平衡表、合并报表;

3、对所负责项目工作底稿质量进行初步把关,对本项目辅导人员指导和培养。

高级审计员岗位职责 篇8

1.负责日常记帐对帐;

2.负责每日资金出入审查;

3.负责日常收确认;

4.负责价格体系更新;

5.负责内控审查;

6.负责仓库管理;

7.负责编制财务报表。

高级审计员岗位职责 篇9

审计工程项目的整体造价、分段造价以及成本预算等工作的审计核算

具体实施公司所有工程项目的结算审计,并按时出具结算审核单

协助制订工程审计制度,编制工程审计相关指引

根据工作计划对工程模块进行审计,收集整理各项审计底稿和证据,撰写审计报告

负责工程造价审计工作,包括预算、变更签证、结算审计等

及时了解掌握工程造价变化情况信息,收集掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件,实施工程预算动态管理

高级审计员岗位职责 篇10

1、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;

2、获得审计证据,建立审计管理档案;

3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;

4、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议

高级审计员岗位职责 篇11

1.每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;

2.核对房价,进行过房租操作;

3.稽核各营业点提交的账单;

4.审核完单据,做日报表提交给部门领导;

5.每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;

6.核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;

7.每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;

9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;

10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;

11.定期对网络现付房进行返佣 10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。

13.其他临时工作 。

高级审计员岗位职责 篇12

1、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目;

2、独立执行审计工作并撰写工作底稿;

3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议;

4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;

5、协助完成审计底稿归档工作;

6、完成领导分配的其他任务。

高级审计员岗位职责 篇13

1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;

2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;

3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;

4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。

高级审计员岗位职责 篇14

1.能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作;

2.在大型集团审计项目之中担当相对重要审计任务;

3.对审计员进行有效的指导和培训。

高级审计员岗位职责 篇15

1、 协助项目经理开展审计和风险评估工作;

2、 负责审计信息收集、整理和审计文件存档;

3、 获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;

4、 配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析;

5、 协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、完善内控制度。

高级审计员岗位职责 篇16

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

3、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;

4、根据企业的经营状况出具审计分析报告;

5、完成上级领导交办的其他事项。

高级审计员岗位职责 篇17

1. 参与审计项目(IPO、新三板、上市公司年报、专项等),编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告工作;

2. 负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;

3. 完成上级领导交办的其它工作。

高级审计员岗位职责 篇18

在上级领导下,拟订审计计划方案;

按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务;

编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的;

实施专项审计任务;

建立管理审计档案。

高级审计员岗位职责 篇19

1、协助项目经理完成上市公司IPO现场工作,上市公司年报审计、企业并购、尽职调查等工作;

2、能独立进行小型、常规项目审计工作,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据;

3、指导和培训团队内其他较低职级的审计员,促进团队工作效率。

高级审计员岗位职责 篇20

协助启动审计业务流程

完成工作底稿(包括工作程序稿和章节小结)

跟进工作程序,合理索引

竭力跟进未结项目

协助编制完结文稿,如期后事项审核、完工小结、报告初稿等(包括审核后的变更及客户反馈)

准确及时地完成工作,寻求有价值的发现

理解工作要求的终极目的,进行高效、全面且效益可观的审计

维护良好的客户关系

完成分配的其它工作

高级审计员岗位职责 篇21

1、已通过部分注册会计师考试科目优先;

2、精通财务会计审计等相关知识和政策法规;

3、具备良好的文字表达能力和团队组织能力;

4、较强的计划,协调,组织,监督能力

高级审计员岗位职责 篇22

1、参与各类项目的审计工作,收集资料、编制底稿

2、按项目经理的要求完成审计工作,对审计过程中发现的问题提出合理化建议

3、完成项目经理临时交办的任务

高级审计员岗位职责 篇23

协助项目经理完成审计项目,能独立完成撰写审计报告;

独立承担小型项目的审计现场负责人的工作;

国际业务高级审计员能胜任派到海外现场审计工作。

高级审计员岗位职责 篇24

1、 根据需要对工程项目进行审计。

2、 对审计中的不明事项,坚持深入施工现场,到__了解情况。对合同中有疑问的条款及时向相关部门咨询,确保分包审计结果的真实性、准确性。

3、 负责500万以上工程及材料的采购、招投标的监管工作。

4、 及时向部门领导反映各分包单位的审计情况,对审计完毕的结算资料及时整理、归档。

5、 完成领导临时交办的其他任务。

审计员的岗位职责7

1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;

2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;

3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;

4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;

5、协助处理部门的其他工作;

高级审计员岗位职责 篇25

1、熟悉对一般纳税人、小规模纳税人全盘账务处理,税务申报,协助相关部门开展财务年检工作。

2、负责发票的开具管理,会计账表的归档工作,保证会计资料的合规及完整性;

3、指导做好税收筹划,规范组织公司依法纳税。

4、关联交易及资金往来账的核对,日常业务费用的核算,应收、应付的管理。

5、完成领导交付的其他工作。

高级审计员岗位职责 篇26

1. 确保部门操作手册包括政策、程序和任务列表的执行以及政府法规被遵循。

2. 确保及时上报。如无法在工作中及时上报,请通知收入审计副经理。

3. 确保以正确的顺序存档以及文件存储在有序进行。

4. 确保所有的存储资料按照时间顺序整理。

高级审计员岗位职责 篇27

1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、协助审计主管编写内部审计计划;

3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

高级审计员岗位职责 篇28

1、负责或参与各类企业(含央企及上市公司)的年报审计及其他专项审计业务;

2、负责或参与其他各类相关业务执业工作;

3、制定并推进项目工作计划,负责协调项目执行中的相关工作;

4、监督并指导项目组成员的工作情况,保证项目的顺利实施;

5、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;

6、与客户建立良好的沟通,维护客户关系。

高级审计员岗位职责 篇29

1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系;

2、参与基建工程、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督,负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作;

3、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进,审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益,主导工程项目的决算,为公司合理控制成本;

高级审计员岗位职责 篇30

1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;

2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;

3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;

4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;

5、完成部门领导交待的其他工作。

高级审计员岗位职责 篇31

1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;

3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;

4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;

7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;

8、按时完成公司交办的其他工作。

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