财务审计主管的具体职责说明(精选30篇)
【职责】:
1、工程招标文件,工程量清算、招标控制的审核;
2、工程建筑市场材料、设备、人工等价格行情,价格调研;
3、工程、设备价格比选、提供建议;
4、工程项目预算审核;
5、工程决算评估审计。
【任职要求】:
1、全日制统招本科及以上学历,建筑、审计类相关专业者优先;
2、3年以上建筑、审计、财务或内控相关工作经验优先;
3、具有中级或以上职称,具有审计相关的执业资格证书优先;
4、熟悉审计工作专业知识与技能,了解工程建设项目专业知识;熟练日常计算机操作;
5、原则性强;具有一定的组织协调能力,沟通能力;善于发现问题,分析问题和提出改进建议。
职责
1、按照年审计划展开审计工作;
2、完成审计报告;
3、完成审计整改;
4、做好审计资料的整理与归档;
5、完成领导交办的其他事务。
岗位要求:
1.会计、审计等相关专业本科以上学历,连续两年及以上审计工作经验;
2.具有初级、中级会计职称或在考注册会计师;
3.职业道德良好、法律风险及保密意识强;
4.熟悉旅行社财务优先。
职责:
1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施
2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计
3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查
4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检
5. 协助部门领导完成相关专项审计工作 13. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护
任职要求:
1. 教育背景:大学本科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业
2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先
3. 专业技能:
1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;
2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;
3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。
4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识
4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力;富有正直、敬业精神,职业操守好
5. 资质证书: 具备CPA、内审师资格优先
1、 制定工程造价跟踪审计手册,明确工作规范及工程流程,推进标准化作业。
2、 参与项目可行性讨论,参与工程概算编制。
3、 负责招投标阶段招投标文件、工程量清单及施工合同签订的审核,明确审核要点及措施。
4、 负责施工阶段进度款支付审核、工程变更计量审核、材料设备价格审核。控制不合理变更,防止超概算。
5、 负责竣工阶段的竣工结算审核,合理控制投资费用。
6、 结合审计项目对基建技改项目内部控制及风险管理提出改善建议或管理提案
7、 按月审核并提交审计台账,负责审计资料的档案管理。
8、 提高内、外客户满意度,为职能部门及权属公司提供基建技改项目管控的专业咨询与服务。
9、 向部门负责人及分管领导汇报各类工程项目招投标情况、施工过程中的质量状况、预决算费用情况以及出现的各类问题
10、完成上级交办的其他工作
职责:
1.编制审计工作计划及方案,进行审前调查以及实施审计项目的审计工作(实施现场审计、撰写审计报告、跟踪检查被审单位的整改情况等);
2.参与重大工程项目招标工作,工程量清单及招标控制价的复核工作,;
3.负责公司项目目标成本、工程预结算、变更签证等造价成果文件的审核工作;
4.实施项目巡检及抽查工程项目的质量、进度管理状况,如发现相关问题提出审计意见及整改建议,并进行后续情况监督;
5.按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增值服务;
6.对项目管理、成本管理、招标采购等各业务流程进行潜在风险分析与提示,及时出具相关评价意见和报告。
任职资格:
1.八年以上大型建设项目工程预结算工作经验,有审计工作履历,熟悉计价定额及相关规范,熟悉博奥、广联达等预算软件;
2.熟知房地产目标成本管控流程和方法,熟悉建设项目风险控制;
3.具有较强的沟通协调能力及团队协作能力、观察与分析、判断能力、洞察力、计划与执行力;
4.有较强的责任心,严谨的职业操守,工作认真细致,可以出差;
5、精通精装修、水电安装等专业,同时熟悉土建和精装修专业的优先考虑。
职责:
1、负责对工程投资方面内控制度的建立、健全、执行情况进行审计评价;
2、负责对项目开发全过程成本、质量、进度管理进行审计监督及评价;
3、参与工程合同的汇审,并对合同履行情况进行审计评价;
4、负责对成本信息库、材料信息库、企业供应商信息库建设、使用、维护进行审计评价;
5、负责对设计变更、签证、工程量核定、材料认价、材料使用符合性、材料结算、工程结算情况进行审计评价;
6、负责处理工程造价、投资控制、招投标方面的来信、举报的调查,并提出监察审计报告和处理意见。
职位要求:
1、具有本科及以上学历,工程管理、建筑工程相关专业优先;
2.熟悉 土建、安装筑工程管理知识及审计管理知识、法律法规等方面知识;
3.3年以上 房地产 工程管理工作经验 ,1年以上工程审计相关工作经验;
4.具有良好的协调和人际沟通能力,良好的逻辑分析能力、口头表达能力
职责:
1、完成所负责区域的各类审计工作,如高新认定、双软、四板及新三板等;
2、办事处人员管理,以及与总部审计经理的沟通协调;
3、全面负责办事处的所有相关事宜。
任职资格:
1、会计或审计专业毕业;
2、具备良好的沟通以及团队协作精神;
3、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
4、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
5、有会计或审计经验优先录用;CPA通过一门及以上者优先录用。
职责:
1.负责公司经营指标数据分析,推进经营指标的达成措施的落实;
2.负责风险与内控诊断、提供内控管理改善建议等;
3.负责内控审计,对内控系统的建立、健全、执行及有效性进行检查和评价。
4.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
5.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法;
6.负责公司制度管控、流程优化。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计,财务管理,工商管理等相关专业;
2、3年以上相关工作经验,有大型国企内部审计,企业管理,风险管理,财务管理工作经验优先;
3、能独立组织或协助参与各类审计项目的实施,编制审计报告;
4、具有良好的语言沟通和文字表达能力;
5、熟悉财务管理知识、成本管理知识、审计管理知识。
【主要职责】
1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。
2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。
3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。
4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。
5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。
【任职要求】
1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。
2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。
3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。
4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。
5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。
6、熟练操作财务软件、ERP等系统。
职责:
1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划
3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
6、核查公司财务方面的规范性、准确性。
任职资格:
1、财务、会计、审计等相关专业专科以上学历;
2、通过注册会计师的优先考虑
3、三年以上审计管理经验;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
职责:主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。
岗位要求:
1.30周岁左右;
2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽;
3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先;
4.有优秀的组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先;
有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。
岗位职责:
1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。
2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。
3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。
4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。
5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。
任职要求:
1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;
2、工程管理、审计经验3年以上;
3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。
4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作
5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。
1)根据部门计划的安排,完成本职工作;
2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;
3)按审计工作计划实施审核工作;
4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;
5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;
6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;
7)向上级领导出促进管理改善的建议;
8)参与离任审计(包括经济责任审计);
9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;
10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;
11)完成上级领导交办的其他工作。
1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。
职责:
1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作,按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议,跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。
2、推进公司项目风险管理工作的开展,配合完成风险管理监督检查审计工作。
3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。
4、负责审计档案管理。
任职资格:
学历: 本科及以上学历
专业:会计学、财务管理、审计学、经营管理
工作经验 3年以上(其中同一层级岗位3年以上)
具体要求:有财务工作经验、有审计工经验,具有较强的沟通和协调能力。
计算机:熟练使用ERP、Word、Excel办公软件
英语:熟练
职责
1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;
4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;
6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;
7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;
8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。
岗位要求:
1、学历:本科以上学历
2、专业:财务管理学、会计学等相关专业
3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。
职责:
1、参与公司及子公司有关工程成本控制管理方面的制度及流程的制定,监督其制度及工作流程的执行情况。
2、参与和指导公司及子公司工程项目的招投标工作,并对招标制度及流程的执行进行监督。
3、负责工程项目的预算和结算的审核、并参与工程项目的竣工决算审计。
4、加强工程项目施工过程中的造价控制。负责工程进度款审核,负责设计变更和现场签证等单据的审核,适时勘查施工现场,检查工程项目合同及协议的执行情况。
任职要求:
1.全日制本科以上;
2.有建造师、造价师执业资格证优先;
3.良好的沟通表达和写作能力及团队合作意识,抗压能力强;
4.熟练使用工程造价软件;
5.能适应不定期出差。
职责:
1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;
2、按时归档各类管理审计资料;
3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;
4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;
5、跟踪审计建议实际落实情况;
6、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;
2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;
3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;
4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;
5、中级及以上职称,具有CPA、CIA等专业职业资格者优先。
职责:
1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;
2)按计划对店铺的工程结算结果进行审核;
3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;
4)对涉及工程结算的投诉和举报进行专项调查;
5)领导安排的其他工作。
任职要求:
1)大专及以上学历,土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业;
2)三年以上预算造价工作经验,熟悉清单计价和定额计价,熟练进行工程量计算;
3)具有造价工程师等资格证书;
4)能适应经常出差;
5)具有良好的职业操守;具有团队协作精神;善于沟通和协调。
职责:
1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;
2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;
3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;
4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;
5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;
6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;
7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;
8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;
9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;
10、领导交代的其他工作。
任职条件:
1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;
2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;
3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册***书优先;
5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;
6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。
职责:
1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施
2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计
3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查
4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检
5. 协助部门领导完成相关专项审计工作
6. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护
任职要求:
1. 教育背景:大学专科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业
2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先
3. 专业技能:
1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;
2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;
3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。
4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识
4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力
职责:
1、协助制定部门审计计划;
2、根据审计计划对各项目工程管理相关业务进行审计,负责从项目立项至验收交付全过程审计;
3、对招投标、设计管理、施工进度及质量、成本管理等工作进行监督和审计;
4、对审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
5、完成领导交办的其他任务。
任职资格:
1、本科以上学历,工民建、工程造价、审计等相关专业;
2、3-5年大中型建筑企业工程施工管理、预算管理、造价咨询、工程审计、审计经验;
3、掌握常规的工程审计流程及方法,掌握招投标、施工管理、工程变更、预结算等相关业务知识和流程;
4、具体优秀的职业道德与操守,原则性强、责任心强、具备较好的文字表达能力。
职责:
1、熟悉工程管理、招投标流程;
2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;
3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;
4、具备工程管理、合约管理技能;
5、具备良好的沟通和文字表达能力;
6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。
任职要求:
1、工程、造价相关专业本科以上学历;
2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;
3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;
4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;
5、有较强的分析及文字表达能力。
职责:
1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施;
2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;
3、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;
4、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
5、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;
2、有3年以上企业内审或会计事务所审计工作经验;
3、沟通表达良好,逻辑思维能力强,性格外向,抗压性较好。
岗位职责:
1、对财务凭证进行事前审核。审核全集团公司及其附属子公司财务结算环节可能出现的内控风险与缺失,审核单据完整性、真实性、合规合法性,保证资金安全和有效利用,创造出更大的效益。
2、协助印章管理,复核合同文件和对外文件等。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财会专业毕业,三年大型企业以上财务或审计工作经验,熟悉操作SAP、office等软件。具有中级会计师资格证者或中级审计师资格证及以上者优先。
2、熟悉工业行业费用及应付款审核,对内部审计操作流程有一定了解。能够独立撰写审计底稿、提出可行性改善措施、出具审计工作报告。
3、具有较强的逻辑思维能力及沟通能力,能独立分析问题、解决问题;良好的文字输出能力及口头表达能力;积极向上、富有激情;高责任心、做事细心认真、原则性强,具有良好的团队协作意识。
职责:
1、按内部审计工作程序,组织实施审计项目审计工作;
2、负责编制审计项目实施方案,并在实施过程中对其修改完善;
3、分解审计项目工作内容,对项目成员进行分工,落实任务,明确责任;
4、按项目实施方案开展审计工作,随时掌握审计进度,保证按期完成;
5、组织项目成员讨论工作中出现的疑难问题,对重大问题请示汇报后,确定下一步审计重点;
6、审查各成员的审计记录和审计工作底稿并督促项目成员在规定的时限内完成各自的工作任务;
7、汇总审计工作底稿,编写审计报告,并组织项目成员进行讨论,审计报告经审计部门负责人审核、修改后出具正式报告;
8、对审计部门负责人负责并及时报告项目工作进展情况;
9、参加项目的后续审计整改跟进工作;
10、项目审计终结后,负责组织该项目资料的收集、整理,按规定提交审计档案至档案管理人员,或根据上级领导意见,对审计资料进行处理;
11、搞好项目及部门的团建,协调工作,发现问题及时解决并向领导汇报。
任职资格:
1、全日制本科以上学历,审计或财会相关专业;
2、四年以上审计或者财务工作经验,能独立带队参与审计工作;
3、熟悉企业的内控制度和流程,具有会计或审计专业技术中级职称及注册会计师、税务师资格;
4、较强工作责任心和团队合作精神;
5、能熟练操作财务系统软件和办公自动化软件;
6、具有优秀的公文写作能力以及良好的沟通技巧和表达能力,正直诚信,具有较好的职业操守,有上进心,学习能力强,能适应经常出差。
(一) 年度财务预算及其执行情况;
(二) 财务收支及其有关的经济活动;
(三) 生产、经营、开发的经济效益和固定资产保值增值情况;
(四) 建设项目概预算和决算情况;
(五) 经济合同的签定及履行情况;
(六) 任期经济责任履行情况;
(七) 内控审计;
(八) 物资审计;
(九) 成本审计;
(十) 人员离职审计;
(十一)本单位负责人和上级审计机构交办的审计事项。
职责:
职位信息1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;
2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;
3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;
4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;
5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;
6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。
任职要求:
1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。
2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。
3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。
4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。
5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。
职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价; 对审计整改情况进行跟踪检查;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。
10、对举报事项进行调查、核实,出具调查报告及处理意见;
11、定期向审计委员会汇报,做好沟通的报告和记录;
12、配合上级监管部门的检查与监督,接受有关任务并落实组织完成;
13、完成董事会、审计委员会要求完成的审计调查。
岗位要求:
1、本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、三年以上相关行业内部审计工作经验,有上市企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。
7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
职责:
1-根据集团管理需要,负责项目公司财务及管理报表的审核,汇总和分析工作。
2-定期参与集团集团报表合并和审计对接工作。
3-推动协调项目和区域,运营等相关部门跟进财务相关工作。
4-参与财务分析和盈利预测等工作。
岗位要求:
1-财务相关专业本科或研究生毕业,具备良好的财务专业知识,已取得CPA资格者优先。
2-五至六年的工作经验,熟悉中国会计准则,香港/国际会计准则,上市公司报告要求。具有良好的财务分析能力及逻辑思维能力。四大审计事务所(安永,毕马威) 优先。
3-对房地产行业有丰富的工作经验者优先。
4-对SAP,用友等财务报表和合并系统,具备一定的认识和工作经验者优先。