1、能独立完成普通审计项目
2、负责对承担项目审批计划的撰写,能较准确的测试审计项目的重要性水平和审计风险
3、对下一级人员进行合理分工、指导、并对其工作底稿进行复核
4、与被审计单位协调处理有关业务问题
5、完成部门经理交办的其他工作
1、协助财务经理制定公司整体上市战略,合理调配和使用资金,监督各项资金的运行,优化资金结构提高资金的使用效率;
2、协助财务经理建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,组织公司核算及对外财务信息披露;
3、参与制定公司经营计划,并组织实施;组织制定、完善、实施公司财务管理制度及工作流程,按公司的财务管理制度,进行财务管理;
4、组织制定、审核、上报公司年度预算,并监控预算的执行情况,控制生产经营成本;
5、负责协调公司与财政、税务、银行等部门的业务关系;
6、负责财务系统团队建设及下属人员的考核;
7、完成上级领导交办的其他临时性工作。
职责;
1、负责编制公司会计凭证,审核、装订及保管各类会计凭证帐簿;
2、按月编制会计报表,并进行分析汇总,报公司领导备案决策;
3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算,控制成本预算,制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项;
4、建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项。;
5、监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚;
6、负责公司税费统计及核算,纳税申报、变更、年检及缴纳、提供涉税咨询及税务支持等;
7、完善企业各项财务制度、财务流程。
任职要求:
1、会计学相关专业大专及以上学历,3年以上工作经验,具有中级会计师及注册会计师资格证书者优先;
2、熟悉有关会计法规和财务会计制度,熟悉财务软件和合并报表,熟悉企业财务运作流程,能独立完成税务审计业务;
4.具备较强的综合分析能力、书面表述能力及总结归纳能力;
5.有良好的沟通协调能力、良好的职业道德及团队合作精神;
6.较强进取心和责任心,勤奋刻苦,能承受较大的工作压力,并听从公司安排,高质高效地完成分配的任务;
7.工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守。
负责公司合并报表体系的搭建与优化工作,确保对外披露财务报表的真实性、准确性和完整性;
审核子公司财务报表及分析报告,编制合并报表并对报表项目进行充分分析;
负责分析、判断公司及下属子公司新业务或重大事项的会计处理,对具体业务给予专业的会计处理意见;
负责上市公司的常规统计工作,协助提供外部需求的报表数据;
负责公司会计基础管理工作的开展和监督,确保公司会计核算工作符合规范要求;
配合各类外部单位的检查工作;
指导公司及下属公司的会计核算,并根据公司业务发展需要,对会计核算政策进行修订、完善及培训;
1、能独立完成本部门业务项目;
2、负责对承担项目审计(评估)计划的撰写,能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险;
3、负责审计项目的审计质量,及时反映审计中出现的业务问题;
1.负责公司及控股项目公司日常会计核算。
2.负责公司及控股项目公司各类财务报表及统计报表的编制及上报。
3.负责按照财务核算制度的要求如实记录各类数据,真实反映公司业务活动和资产债务情况。
4.负责按会计准则和相关制度要求对会计凭证、账簿、票据等进行审核。
5.负责建立固定资产卡片、总账、明细账。
6.协助审核参股项目公司编制报送的各类财务报表。
7.协助审核各类经济合同,在付款方式、发票开具等方面提供专业意见。
8.协助配合公司预算管理和管控分析相关工作。
1、负责管理日常财务管理工作;
2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
3、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;
4、参与投融资项目的财务测算、配合制定投融资方案。
1、督导集团下属公司财务日常管理和会计核算工作,监督集团下属公司财务计划、财务预算的执行情况;
2、督促集团下属公司按集团要求上报财务会计报告,对会计信息的及时性和真实性承担管理责任;
3、督促集团下属公司贯彻执行国家财经政策、会计法规和集团公司制定的各项财务管理制度,定期或不定;
4、期对集团下属公司执行情况进行检查;
5、负责对各项目会计工作进行监督、检查、修正;
6、负责集团公司财务报表合并,对集团公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导决策提供依据;
7、对各项目成本费用数据进行归集汇总上报;
8、负责资金计划支会的安排及统计;
9、完成公司或上级交办的其他工作。
1、编制财务会计报表,处理总帐和分账,及时准确地复核公司业务往来;
2、按时提交财务数据分析报告;
3、负责公司对外统计报表及向相关部门的财务数据上报工作;
4、协助财务相关审计资料收集与整理;
5、即时完成领导交办的临时工作。
1、具备中级或高级会计师职称。
2、能娴熟了解企业、行政事业单位等各行业财税政策及日常财务管理经验。
3、有团队协作精神,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
4、有一定的沟通能力,能适应财务公司工作环境,服务意识强。
1、重要程序的制定执行是否完成
2、是否已获得充分、适当的证据
3、各项目之间的衔接是否合理,有无遗漏
4、期后、或有关事项是否已关注
5、调整或未调整项目是否恰当并已汇总
6、报告意见的确定是否恰当,与相关的披露是否一致
1、具备注册会计师执业资格;
2、从事会计师事务所工作2年以上,且能独立带队承担中大型以上审计项目,具备良好的沟通表达能力和项目组织协调能力;
3、审计实践工作经验丰富,具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;
4、熟悉国家相关法律、法规;
5、具有良好的团队合作精神和管理能力;
6、能熟练应用办公和财务软件、熟练应用专业审计相关软件。
1、能独立完成本部门较大型的业务项目;
2、负责对承担项目审计(评估)计划的撰写,能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险;
3、对下一级人员进行合理分工、指导、并对其工作底稿进行复核,对其业务能力进行考核;
4、负责审计项目的审计质量,及时反映审计中出现的业务问题;
5、负责所主审项目审计报告及时上报部门经理审核,关注部门经理、总审计师审核,及时回复部门经理、总审计师的审核意见;
6、与被审计单位协调处理有关业务问题;
7、完成部门经理交办的其他工作。
任职资格
1、注册税务师或注册会计师;
2、2年以上财务或审计相关工作经验;
3、有事务所工作经验优先考虑。
1.负责本所执业质量检查,对各类业务报告、底稿实施独立的项目质量控制复核及报告签发、交付打印等工作;
2.负责本所执业质量管理制度的贯彻、落实、培训、辅导工作,对审计执业人员进行必要的业务指导;
3.对审计复核过程中发现的问题提出整改、管理建议;
4.完成领导交办的其他工作。
1、参与项目调研,组织管理层访谈,制定项目方案;
2、制定项目审计计划并组织实施,协调内审实施过程中各方面关系;
3、组织编制内部审计报告;
4、汇报项目内部审计报告,制定管理工作改进计划;
5、持续保持对整改计划执行情况的检查和反馈;
6、项目组成员的工作分工、业务指导、奖惩考核
1、负责财务管理和会计核算制度的监督执行。
2、主持日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量。
3、编制实施公司预算、财务收支和资金筹措计划,监督成本核算和控制。
4、负责客户企业的财务和税务咨询。
5、上级安排的其他工作。
1、 组织实施对大中型项目的审计、内控绩效评价工作,能有效识别风险并设计和执行进一步流程;
2、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解。
3、及时有效的与客户沟通。
职责:
1.根据公司战略管理需要,协助上级建立健全财务管理体系;
2.组织编制及审核年度、月度综合财务计划、整体税收筹划等;
3.组织资金有效收付管理,合理运作保增、增值评估与运作管理;
4.向上级汇报公司的经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为公司决策提供及时有效的财务分析及建议;
5.对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本核算,并提供最为经济的筹资方式;
6.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
任职资格:
1.本科及以上学历,财务会计等相关专业,持有中级***;
2.5年以上的会计工作经验;
3.有500人以上高科技或制造业企业工作经验者优先;有注册***者优先;
4.逻辑能力强,善于统筹规划,拥有良好的敬业精神和职业道德操守。
1、熟悉行业的财税政策,并定期搜集整理相关财税政策
2、协助制定公司各项日常税务政策,建立并完善税务工作流程
3、完善税务体系,进行税务筹划,制定相关税务制度
4、定期核对各税金科目,完善税务稽查机制
5、纳税申报,审核公司各项税务申报表及税务档案的整理、归档
6、各类发票的领购、开具及保管等日常管理,引导业务事项中税务筹划,合理控制税负率
7、协助公司会计的审计,完善企业所得税汇算清缴工作
8、与各地税务局保持良好的沟通,处理好各种日常税务沟通事项