审计员岗位职责(通用24篇)
1、熟悉国家相关法规,熟悉掌握相关软件技能;
2、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌握整套财务流程;
3、具有很强的财务,税务策划能力;
4、具有良好的沟通与表达能力,较高的'专业技能,对工作严谨,认真细致,责任心强;
5、审核酒店所有收入,控制内部招待及员工用餐;
6、审核由出纳制定的每日现金收入报表;
7、根据酒店收益日报,夜审前厅收益日报,夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确;
8、编制每天收益报表;
9、编制收银员现金收益或每月报表;
10、登记每日信用卡明细,银行对账单,对信用卡进行核对。
1、 参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、 参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理。
3、 参与组织公司的年度审计工作。
4、 开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作。
5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚。
6、完成领导临时交办的其他工作。
1.负责核研院专用工作网络的安全运维:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。
2.参与院信息化建设与实施,具体包括:网络设施升级、改造和维护,院网站等系统维护与升级。
3.参与组织开展本单位信息安全技术教育培训。
4.定期协助院相关单位完成信息安全技术相关检查。
5.依据国家相关法律法规,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。
1.在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。
2.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
3.控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
4.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的'情况。
5.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
6.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
7.负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
8.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
9.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
10.完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
1、参与执行各类型审计业务;
2、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
3、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;
4、完成项目负责人交办的其他工作。
1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。
2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。
3. 具有较强的成本管控能力;
4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;
5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。
协助项目经理完成审计项目,能独立完成撰写审计报告;
独立承担小型项目的审计现场负责人的工作;
国际业务高级审计员能胜任派到海外现场审计工作。
1.协助项目负责人完成大中型项目的审计,独立承担小型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。
2.主动发现客户的审计风险点
1、 协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;
2、 获得审计证据,建立审计管理档案;
3、 整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;
4、 与外部审计人员建立联系;
5、 对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
6、 协助建立和改善审计流程和风险体系。
1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;
2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;
3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;
4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。
1、已通过部分注册会计师考试科目优先;
2、精通财务会计审计等相关知识和政策法规;
3、具备良好的文字表达能力和团队组织能力;
4、较强的计划,协调,组织,监督能力
1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账
2、增值税、附加税、企业所得税 ,财务报表申报;
3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。
4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理
5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符
1.能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作;
2.在大型集团审计项目之中担当相对重要审计任务;
3.对审计员进行有效的指导和培训。
1、协助项目经理完成上市公司IPO现场工作,上市公司年报审计、企业并购、尽职调查等工作;
2、能独立进行小型、常规项目审计工作,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据;
3、指导和培训团队内其他较低职级的审计员,促进团队工作效率。
1、全盘负责公司账务处理,编制公司财务报表;
2、做好税务筹划,按期完成纳税申报等工作;
3、定期进行固定资产、仓库盘点工作;
4、向公司管理层提供财务报告和必要的财务分析;
5、配合完成其他与财务相关的工作。
按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见;
负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;
负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;
负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
完成上级安排的其他工作。
1、熟悉对一般纳税人、小规模纳税人全盘账务处理,税务申报,协助相关部门开展财务年检工作。
2、负责发票的开具管理,会计账表的归档工作,保证会计资料的合规及完整性;
3、指导做好税收筹划,规范组织公司依法纳税。
4、关联交易及资金往来账的核对,日常业务费用的核算,应收、应付的管理。
5、完成领导交付的其他工作。
1、负责往来账务核算及对账工作,尤其是应收账款的管理。
2,负责各个销售单元收支及利润的核算及分析。
3、负责制造费用归集及成本核算。
4、负责物料收发存核算及报表分析。
5、负责财务报表编制及分析。
1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;
2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;
3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;
4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;
5、完成部门领导交待的其他工作。
1、熟练运用用友系统进行账务处理,保证会计核算的准确性和及时性;
2、报表处理:编制上报财务报表,分析,数据统计,汇报资料,配合完善岗位相关财务核算制度,流程体系建设等;
3、财务分析:能够准确剖析公司财务状况及经营成本,提供决策数据;
4、日常原始单据的审核、记账;
5、日常涉税事项的申报及处理,配合完成年度工作及外部审计事项;
6、态度积极、有执行力,充满正能量。
1、主要负责全盘账务;
2、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;
3、组织完成成本核算工作;
4、审核往来账款的核销、支付和控制;
5、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;
6、提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作;
7、完成上级领导交办的其它工作。
1、协助组织建立和完善内控合规管理体系及流程;
2、对公司各项业务及操作进行合规审查和监控,防范操作风险,保证各项业务的合规性和高效运营;
3、协助组织定期检查,对风险提出预警及整改意见和方案;
4、了解业务流程,对业务进行风险管理、风险监测、风险预警、评估风险状态与风险程度;
5、负责相关业务单元经营分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析报告;
6、负责业务全流程大数据稽查、分析和管理工作,对多种数据源进行组合分析、挖掘、构建智能化分析模型,监控和预测业绩走向;
7、领导交办的其他任务。
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;
5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;
6、领导交办的其他工作。