审计总监工作职责2025岗位职责【汇总33篇】

审计总监工作职责2025岗位职责(精选33篇)

审计总监工作职责2025岗位职责 篇1

职责描述:

1、全面负责公司及项目招投标、造价、合约、成本管控工作;

2、完善目标成本管理和动态成本监控预警机制和体系,负责各环节的成本测算工作,为各环节提供技术数据支持;

3、健全和完善集团全成本管理监督体系、制度及流程,并组织贯彻和落实;

4、负责集团全成本数据库和建造标准管理,推进集团成本标准化管理和限额设计管控;

5、负责项目招投标、重大采购合约谈判、审核合同文本等工作;

6、负责市场调查,了解市场行情,收集、整理建筑单位信息及材料或设备价格信息,负责在不同的工程阶段组织分析造价构成及市场动态,为项目决策提供依据;

7、预决算管理,组织各类项目的.结算审核工作,负责项目成本后评估工作等;

8、负责公司成本控制审计与工程结算审计;指导与监控项目开发各阶段成本管理工作,包括投资决策阶段的成本测算,项目开发阶段的目标成本、超目标成本控制与分析,项目竣工阶段的成本结算,项目评估阶段的成本后评估工作等。

岗位要求:

1、工程管理相关专业,大专或以上学历;

2、8年以上工程造价工作经验;熟悉房地产开发成本控制管理;熟悉有关工程造价指标,市场材料信息;熟悉有关政府政策文件;

3、本岗位需具备的职业资格:中级或以上职称或造价师工程师;

4、精通土建、机电、工程、材料等招投标、采购、合约的管控流程,对目标成本、动态成本管理体系有一定理解,熟悉工程施工节点、招标采购流程;

5、能独立完成项目各阶段估算、概算、预算和结算工作

6、熟悉工程施工相关法律法规、工程造价相关政策,熟练掌握工程技术知识、材料设备性能等相关产品信息,具有较强的成本综合分析能力;

7、人品正直,责任心强,具有较强的领导和计划能力,谈判、沟通和协调的能力,具有较高的职业素养及职业操守。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇2

1.协助中心负责人全面负责公司审计日常管理工作;

2.负责编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;

3.参与制度和维护公司内部审计制度,加强内部控制流程并监督制度、流程的规范实施;

4.定期对公司各项目进行审计,把控审计质量,通过内部审计对公司内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建设,从而完善内部控制体系;

5.负责协助外部审计开展工作。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇3

1、协助建立健全内部审计制度与工作流程、拟订审计工作计划;

2、根据年度审计工作计划,负责组织实施经济责任审计、运营管理审计、投资项目审计、内部控制评价等各类审计项目,形成审计报告,针对审计发现进行描述和分析并提出相应的审计建议;

3、负责组织开展后续跟踪审计,督促被审计单位落实整改,持续跟踪审计发现问题的改进,关注审计发现事项的完善;

4、配合上级主管单位、公司纪委等部门的专项审计、监督检查、调查取证等工作,落实审计整改意见

审计总监工作职责2025岗位职责 篇4

1、指导建立和完善公司内部审计制度及规范,执行公司风险控制战略;

2、根据公司相关运营、内控管理制度,定期进行检查稽核;

3、对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查;

4、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;

5、公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等;

审计总监工作职责2025岗位职责 篇5

1、负责拟订集团内部审计基本管理制度,协助建立健全集团反舞弊机制;

2、负责对集团和子公司的经营活动、员工绩效、离职高管等进行审计监督;

3、负责对集团和子公司的大宗物资采购、合同等进行审计监督;

4、负责对货币资金、存货、销售与应收账款、采购与应付账款等内部控制建立及执行情况进行检查;

5、负责对集团、子公司投资项目执行情况,对工程项目的成本、进度、质量进行稽核和评价。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇6

1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;

2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;

3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;

4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇7

1、主持编制年度采购审计方案、具体审计计划等;

2、参与制定公司招投标、采购工作审计计划并按计划执行,包括工程预决算管理、合约规划、项目目标成本和动态成本管控,以及工程招投标管理的审计、材料招采管理的审计、开标的实时旁站等内容;

3、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

4、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;

5、汇总、整理审计发现,编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;

6、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实,与业务部门建立良好的工作关系,保持顺畅的日常沟通渠道;

7、完成领导临时交办的其他工作。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇8

1.根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;

2. 对投资项目进行财务预测,风险评估、收益预测、退出方案制订,同时出具投资建议书;

3.协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;

4.根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计等;

5.编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;

6.对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;

7.完成主管交办的其他工作。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇9

1根据年度审计工作计划,实施各项审计工作。

2根据具体审计项目要求,编制审计实施方案,并按计划推进现场审计工作。

3根据审计发现,完成审计报告的编制并及时与被审计单位沟通审计结果。

4跟踪审计意见的落实和整改情况,定期形成复审整改报告

5负责对举报、投诉事项进行核实,根据实际情况开展审计调查工作。

6负责开展公司内部授权体系以及关键业务流程的评估工作,并及时进行优化、完善。

7负责开展公司风险评估工作,梳理高风险业务流程并编制风控手册。

8负责项目完成后审计文件归档和统计工作。

9完成领导交办的其他事项。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇10

1、负责开展综合类审计工作,如营销、财务、人事行政、投资、流程等综合类审计工作;

2、负责执行审计程序;编写审计计划、收集、整理审计证据、填写审计底稿、撰写审计报告和整改意见书;

3、负责检查与评估公司各类流程、制度运作情况,识别和判定内控缺陷和风险,督促跟进审计建议的整改和落实;

4、负责对公司财务报表、重要经济合同、重大财务异常等进行内部审计;

5、负责对公司高层及中、基层关键岗位员工实施离任审计;

6、负责公司稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察,并向总经理报告结果;

7、负责公司专项审计工作的开展。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇11

1、协助上级制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;

2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;

4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;

5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;

7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;

8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;

9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;

10、完成上级领导临时安排的工作任务。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇12

1、根据公司的战略及发展方向,制定年度审计计划、方案、制度;

2、组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;

3、指导并推进公司各部的内部审计工作,包括:经营成果审计、财务收支审计、离任审计、专案审计、管理审计和外部审计;

4、组织对公司公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;

5、根据董事会、经营管理层、以及内部审计结果的需要,安排专项审计,如采购等专项业务审计、关键岗位负责人离任审计等;

6、筹备IPO财务规范化工作。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇13

1.设计公司审计体系,保障公司内部运作完全按制度、标准进行;

2.对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;

3.对公司支付事项、采购事项、招投标等经济事项进行审计;

4.完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);

5.对各版块各部门的舞弊等行为进行廉政审计;

6.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;

7.整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇14

1、负责部门管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行;

2、负责根据公司战略编制本部门的业务规划、年度、季度、月度计划,并监督计划的落实;

3、负责下属员工的工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;

4、负责落实本部门绩效考核工作;

5、负责督导各级审批/审核意见在本部门经办事宜中的落实;

6、负责公司财务审计管理,指导实施财务日常审计和专项审计,对公司内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;

7、负责对总部及项目公司的经营状况进行审计,对审计结果提出处理建议;

8、配合集团内部审计工作;

9、负责公司工程审计管理,负责建立和完善工程审计制度、规范,建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系并组织实施;

10、负责公司管理审计,建立和健全公司管理体系内控体制,包括对公司管理制度规范的合理化建议、执行评估、风险识别及防范优化方案;

11、组织部门建立和完善流程管理体系,进行流程审核,推进流程改进;

12、组织部门推进信息化建设,改进信息管理工作,支持公司业务的高效运转;

13、完成其他职责内的工作事项。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇15

1、主持审计监察中心的工作;

2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;

3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;

4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;

6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;

审计总监工作职责2025岗位职责 篇16

1?协助总监拟定公司监察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案,制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;

2?协助总监把控公司经营计划目标的制定,为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;

3?根据公司下达的年度经营目标,对目标执行进行分析与监督;

4?检查监督财务相关制度、流程执行,稽查各项制度与流程的执行规范性,对制度与流程的完善提出改进意见或方案;

5?监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范,控制经营风险,降低经营成本;

6?组织做好财务审计,监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险,促进财务管理体系的健全;

7?组织审计各子公司年度经营成果,及时完成年度审计报告;

8?组织做好重要岗位离作审计,界定管理责作,评价经营成果。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇17

1、全面负责公司审计日常管理工作,完善公司内部审计制度;

2、制定年度审计工作计划,组织开展各类审计项目;

3、跟踪后续,提出整改措施并督促整改。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇18

1、评估集团核心业务中系统风险状况,判断高风险领域,编制集团审计项目计划。

2、组织或参与项目审计,负责工程、招采、成本、经济管理等业务审计;

3、负责审计程序及方案的编写和完善,提出专项审计建议;

4、统筹和组织审计项目实施,撰写审计报告。

5、参与或主导各类舞弊案件的调查。

6、组织实施、配合开展专题风险管理项目;

7、定期输出集团核心业务工程领域的风险评估报告。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇19

1.负责公司风控审计体系的建设、维护和更新,制定风险管控方案,构建业务风险评价及预警体系。

2.完善风控审计职责,梳理业务风险点,对风控审计运营结果负责,监控风险运营数据。

3.根据风险管理情况和公司发展需求,制定公司年度审计计划,并实施。

4.负责对公司的项目投资开发、设计管理、招标采购、成本控制、工程管理、财务管理等方面进行风险评估及审计。

5.负责组织开展风控审计条线的各类工作:包括组织事前风险审计评估、事中风险审计监控、事后风险审计检查,出具风险审计预警提示和风险审计评估报告,提出改进建议,并监督整改到位。

6.负责建立、健全风控审计档案,保证审计资料及时归档。

7.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作

审计总监工作职责2025岗位职责 篇20

1、搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度;

2、组织开展常规及专项审计活动;

3、编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

4、健全公司的内控体系,进行内控评估,搭建风险预警机制;

审计总监工作职责2025岗位职责 篇21

1、负责协助搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度。 监督规章制度的落地实施;

2、负责组织所辖范围编制年度审计工作计划, 组织开展集团及下属单位经济责任审计 、内控审计 、专项审计及工程项目审计、高管离任审计等各类审计项目;

3、负责公司内审咨询服务,受理并对集团及属下单位内部人员反舞弊举报开展调查,纠正和处理管理中的违规违纪行为;

4、负责经营、成本、财务相关经济类审计工作;

审计总监工作职责2025岗位职责 篇22

1、依据公司战略发展要求制定审计法务部工作规划;

2、公司相关审计法务制度及流程的制定、梳理、优化;

3、监督指导公司内部流程不断完善、科学、高效;

4、企业内部审计的计划、指导实施、总结分析工作;

5、企业发展风险的规避及指导工作;

6、审计法务部团队建设及人员带教工作。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇23

1、制定项目审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计、专项审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇24

1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。

2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。

3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。

4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。

5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。

6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。

7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。

8、其他上级领导交办的工作。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇25

1、 按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法。

2、 对外兼并收购项目的审计调查,参与公司参股拟上市项目的财务规范工作。

2.对公司的财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督。

3.对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。

4.对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。要求:5年以上审计工作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇26

1. 制订集团年度经营审计(含业务审计与财务审计)计划并组织实施;

2. 对集团各项经营业务进行审计,起草审计报告并进行风险提示;

3. 对内部管理权限执行情况、经营管理效能、资产运营状况、财务合规性等进行审计监督;

4. 协助部门总监对集团及子公司高层管理人员、关键岗位实施任期审计、离任审计,并起草审计报告;

5. 协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查,起草审计报告;

6. 汇总审计结果,起草整改建议,跟踪督促整改情况;

7. 协助部门总监参与外审机构的沟通协调,并配合相关工作开展;

8. 配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;

9. 对出纳工作提出建议并进行监督;

10. 对审计活动后的相关资料进行汇总和归档。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇27

1.全面负责公司造价审计,对项目造价监管提供方案;

2.对公司重大工程实行全过程造价监管,降低项目造价运营风险;

3.对公司常规工程实行定期抽查审计,加强项目造价监管;

4.组织项目内部结算审计,对工程超成本费用进行合理评定;

5.组织完善公司造价管理流程,促进公司造价管理向良性发展;

6.完善合约管理体系,加强合同经济风险控制;

7.及时处理公司造价管理过程中出现的重大造价误差问题;

8.统筹协调公司重大项目内外结算问题;

9.总经理交办的其它任务。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇28

1. 全面负责审计部工作,搭建集团内控管理体系;

2. 制定集团审计和风险管控制度及流程;

3. 负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;

4. 负责分子公司内控审计及单位负责人离职审计;

5. 负责廉洁自律检查工作及离职审计工作;

6. 建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇29

1.负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;

2.负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;

3.检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;

4.对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意见建议;

5.负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为经营者升职、降职、免职和调动提供参考依据;

6.根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;

7.负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;

8.协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监督和评价。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇30

1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;

2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价

3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,

4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,

5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,

6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,

7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规

为进行处理,

8、协助中心负责人开展内部日常事务工作

审计总监工作职责2025岗位职责 篇31

1、审核拟定和完善监察审计部门规章制度,指导推行监察、审计的各项规章制度、办法,并督促执行。

2、审核年度监察审计计划,审核拟定监察、审计工作计划、费用预算。

3、审核对集团及所属公司的投资项目进行审计和评价。

4、指导对集团及所属公司的资产、负债、损益、所有者权益进行审计监督。

5、指导对集团及所属公司的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审查和评价。

6、监督对审计建议、审计意见、审计决定的跟踪落实工作。

7、指导内部监察工作,审核组织查处各类违纪行为或提出处理建议,参与公司年终目标考核、各项评选工作的监察,指导组织受理各类投诉、举报事项的调查以及人身伤亡等重大责任事故的调查。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇32

根据审计任务制定具体审计工作方案,负责审计项目的实施。

对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;

对工程项目招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行全过程跟踪审计;

按照上级要求进行各类专项审计(舞弊审计及其他特别事项审计等);

突击现场检查、进场材料抽查、隐蔽工程验收、工程质量检查、工程进度执行情况监督等;

对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通,并督促有关单位整改;

编制审计报告,并确保审计报告的正确性、可靠性、合理性;

能够依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点;

对以前年度审计结果的整改情况进行审计追踪。

审计总监工作职责2025岗位职责 篇33

1、负责集团内部审计、内控体系搭建;

2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;

3、拟定并完善内部审计制度和流程,

4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;

5、督促审计结论和建议的整改;

6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。

8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;

9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;

10、负责公司内部控制评估报告的编制

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