审计专员岗位的工作职责(精选33篇)
职责:
1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;
2、客户资料的归档与整理;
3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;
4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;
5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;
6、完成上级交办的其他工作任务;
任职资格:
1、大专以上学历;
2、3年以上会计或审计工作经验,其中1年以上事务所经验;
3、英语听、说、读、写能力基本能达到沟通要求;
4、良好的沟通能力和表达能力;
5、性格稳重、谨慎,有很强责任心;
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助总经理助理拟定审计计划或方案;
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务;
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作,并做出评价意见;
5、针对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出意见和建议;
6、按要求整理归档审计资料,按规定使用所获取的财务资料;
7、完成领导交办的其他工作。
1、参与公司经营情况和财务管理的真实性、准确性、合规性的监督、检查与评价;
2、根据审计计划和领导安排,参与各子公司开展各项审计工作包括但不限于财务收支审计、经营效益审计;
3、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向主管汇报解决。
4、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议。负责跟进审计建议的后续整改情况并向上级汇报。
5、 负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规,保存、管理内部审计档案;
6、上级主管安排的其他各项工作。
职责:
1、参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善,组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制;
2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;
3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案;
4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;
5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;
7、完成上级领导交办的`其他工作。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备初级及以上职称等;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;
3、具备3-5年以上大型企业或上市公司审计工作经验;
4、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、ERP财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。
5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差,具备职业操守和对公司的忠诚度。
审计专员的工作职责3
1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;
2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;
3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,配合外审工作;
4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的预算及执行情况进行审计与监督;
5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;
6、完成领导交办的其他工作。
负责药店固定资产盘点审计,
负责全系统商品、资产采购审计,
负责全系统财务管控日常审计,
负责重要管理岗位离任等各类专项审计,
负责审计报告的撰写与修改,
领导安排的其他工作。
工作职责:
1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;
3.督促跟踪审计结论和建议的落实;
4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;
5.具有较强的判断与决策能力;
1、协助部门领导建立、晚上财务审计管理体系,并维护其运行;
2、协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;
3、根据公司年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计,并上报审计结果;
4、根据审计 工作的执行情况,提出对应的审计建议;
5、负责财务审计信息文件的收集、整理、归档工作,确保财务资料的完整性;
6、及时处理好相关部门之间的沟通和协调工作;
7、上级安排的其他事宜。
职责:
1、负责对接海外公司的审计业务,提出处理意见和建议;
2、负责制定及执行公司审计方案,定期汇报执行情况;
3、负责审核公司系统内的合同及付款申请;
4、核对各公司的往来账目报表情况及投资类项目进行评估;
5、对公司业务流程制度的风险及管理进行监督评审;
6、定时完成系统内台账数据比对及修改。
任职资格
1、财经、审计等专业,本科以上学历;
2、两年以上企业内控、内审、外审实操经验;
3、具备出色的财务风险及审计监管,成本控制等理念;
4、思维敏捷,工作严谨,良好的沟通能力及解决问的能力;
5、熟知第三国审计法相关知识者优先。
1、按照年度计划和上级指示,制定内部审计程序和计划,实施审计方案,提供内部审计报告;
2、负责对公司新投资项目的尽职调查,并提供报告;
3、熟悉公司业务流程,识别公司潜在的经营风险,并提出防范措施;
4、完成上级下达的其他任务。
职责:
1、参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善,组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制;
2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;
3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案;
4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;
5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备初级及以上职称等;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;
3、具备3-5年以上大型企业或上市公司审计工作经验;
4、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、ERP财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。
5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差,具备职业操守和对公司的忠诚度。
工作职责:
1、协助审计主管开展集团公司系统的内部审计工作;
2、协助审计主管对内部审计项目的具体实施;
3、协助审计主管收集审计原始资料;
4、负责内部审计档案的`保管、借阅工作;
5、对审计过程中发现存在的问题组织实施整改,检查被审计公司落实整改是否到位;
6、完成审计部经理、审计主管交办的其它审计工作。
1、执行公司内审工作的开展及数据汇总,协调各部人员的分工合作;
2、协助制定、修改、更新公司的内审管理制度;
3、 配合外部机构,在公司内部开展风险测试、评估等方面的工作。
1、服从财务领导的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。
2、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
3、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。
4、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
5、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。
6、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
7、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。
1. 协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。
2、 按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。
3、 编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。
4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。
1、负责各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,配合监察人员进行企业内部审计;
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、协助加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制;
4、做好审计资料的整理、立卷、归档工作;
5、完成领导交代的其他相关工作。
1、建立专项审计作业标准体系;
2、负责“系统性”生产审计;
3、负责内审周工程巡检 ;
4、参加专项工程验收,鉴证关键生产成果;
5、参加招采工作,促进管理提升;
6、择机推行预结算抽审。
1、针对公司目前现成交供应商与整个供应链进行审计稽查 ;
2、针对车间各仓库的库存量合理性的评估与稽查;
3、针对审计稽查项开出合理有效审计报告;
4、根据公司需求开发优质供应商。
职责
1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础;
2、负责审查施工图纸,参加图纸会审和技术交底,依据其记录进行预算调整;
3、协助领导做好工程项目的立项申报,组织招投标,开工前的报批及竣工后的`验收工作;
4、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算审计工作,并报领导签字认可;
5、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打好基础。
1、对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;
2、对公司支付事项、采购事项、运输费用等经济事项进行审计;
3、完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);
4、对各部门的舞弊等行为进行廉政审计;
5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;
6、整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告;
7、完成领导交办的其他事项。
1. 根据工作计划,开展各类审计工作;
2. 协助核查审计事项,做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;
3 .协助完成审计工作底稿及审计调查报告的编写工作,并提出处理意见。
工作职责:
1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
工作职责:
1、参与公司经营情况和财务管理的真实性、准确性、合规性的监督、检查与评价;
2、根据审计计划和领导安排,参与各子公司开展各项审计工作包括但不限于财务收支审计、经营效益审计;
3、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向主管汇报解决。
4、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的'审计建议。负责跟进审计建议的后续整改情况并向上级汇报。
5、负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规,保存、管理内部审计档案;
6、上级主管安排的其他各项工作。
1. 制定内审计划;
2. 获取审计原始资料;
3. 按审计内容分工审计检查工作;
4. 完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;
5. 出具内审报告;
6. 与被审计单位、相关领导沟通整改事项;
7. 审查整改事项;
8.完成领导交代的其他工作。
职责:
1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;
2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;
3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。
4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的.后续审计;
5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;
6、完成领导交办的其他工作。
1.负责制定完善内部审计规章制度,制定部门年度工作计划,完成部门定期工作总结和汇报材料;
2.负责编制项目方案,实施审计程序,拟写审计报告,并针对审计发现问题提出建设性意见和建议;
3.负责督促被审计对象落实审计整改意见和建议,动态跟进整改结果,全面抓好审计/检查发现问题的整改落实;
4.负责组织和开展内部控制系统性测评、风险评估等工作;
5.负责对重要经济活动实施全流程监督,及时提供专业审核意见;负责组织和督导各部门建立、完善管理制度;
6.负责协调与上级主管企业审计部门的关系,必要时协同开展审计相关工作。
1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;
2、对学术会议、科室会等业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;
3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。
4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;
5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;
6、负责审核各部门提交的合同、协议,往来函件,以及对外的法律文书;
7、领导安排的相关工作。
1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;
2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;
3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;
4、完成领导安排的其他工作。
1. 服从项目经理的安排,进行项目审计的现场实施;
2. 编制审计工作底稿及时反映审计中出现的业务问题;
3. 协助主审人员完成后期整理工作,统计、整理披露数据.
1、对定标工程单项造价、单位工程合同造价进行审核,评价工程量真实完整性和单价合理性。
2、审查评价招投标、设计管理流程合规性,对成本控制提出合理意见与建议。
3、着力发现和查处招投标、工程管理、预决算等方面的营私舞弊行为。
4、领导交办的其他事项。
1.对下属子(分)公司财务核算、内部经营管理的规范性进行审计;
2.负责对审计工作方案、工作底稿编制,并按规定程序草拟审计报告负责草拟审计报告;
3.负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及。
1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;
3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;
1、根据集团年度审计计划开展审计项目工作,拟定审计方案,执行相关的审计程序,收集和整理审计证据;
2、协助审计主管负责经济责任、汇算清缴、离任及各专项类审计相关工作,包括但不限于审计项目工作底稿的编制、起草审计报告等;
3、负责协助开展内控管理其他相关工作;
4、完成上级领导交办的临时性工作任务。
1、拟定集团各项内部审计制度、审计程序及审计细则,报上级审批;
2、对集团分子公司内控制度执行情况的监督、检查及有效性评价,定期出具风险管理评估报告;
3、 进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告;
4、 跟踪对内部控制的改进和完善,引导内控评审、业务行为自检自纠等机制的建立,落实监控管理模式,保障公司的业务运作合规安全;
5、根据集团及行业特点进行法律风险、经营风险提示与预防;
7、政府相关法律法规的传递。
8、外审协助配合